根据《安康市政府办公室关于印发2013年安康市市级部门预算公开试点实施方案的通知》(安政办发〔2013〕60号)的要求,现将我局机关2016年预算信息公开如下:
一、 基本情况
根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发<安康市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知(陕办字〔2015〕50号),设立市水利局,为主管全市水行政工作的市政府工作部门。市水利局主要承担全市水资源开发与管理、防汛抗旱、农田水利建设、水保治理、城乡供水、水产养殖、水电开发、水政执法等主要工作职责。市水利局机关人员编制24名。其中:局长1名,副局长2名,纪委书记1名,总工程师1名;科级领导职数7名(6正1副),科级纪检监察员1名。局机关内设政办(监察)、规划计划、水政水资源、城乡供水、水电管理、技术管理6个科室。市防汛办核定事业编制12名,其中工勤岗位1名,内设综合科、河道水库科、防汛信息科3个科室。
二、主要职责
(一)贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策,拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利战略规划,组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、省市财政性水利资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出中省水利年度建议计划并组织实施。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作;按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导全市供水管理工作。
(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作,发布全市水资源公报。
(四)负责防治水旱灾害工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;拟订全市防汛抗旱工作规划、计划,编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划;指导全市河道日常管理工作;指导全市防汛抗旱物资的储备与管理,承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作;指导全市防汛抗旱减灾工作,组织协调抗旱服务工作;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划,负责制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作;研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议。
(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程的建设与运行管理。
(八)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法,负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(九)负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督水利行业的技术标准、规程规范的实施,组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流,指导全市水利职工队伍建设。
(十)承办市政府交办的其他事项。
三、2016度主要工作任务及重点
全面贯彻落实党的十八届五中全会、市委三届九次全会和市政府全体会议精神,围绕全市脱贫攻坚目标,科学统筹和加快推进江河整治、防汛减灾、重点水源、农村供水、农田水利、生态渔业、水保生态、农村水电、水利园区等工程建设,为全面建设美丽富裕新安康提供有力支撑。
四、“三公”经费预算情况:2016年“三公”经费支出预算0.52万元,由于2015年实行车改,致使在2016年未预算公务用车购置及运行维护费用。
五、局机关2016年预算收支情况
部门预算收入474.37万元,其中财政预算拨款收入474.37万元。
部门预算支出474.37万元,其中:1.基本支出394.37万元。工资福利支出307.68万元,商品和服务支出58.9万元(含会议费), 对个人和家庭补助支出27.78万元。2.项目支出80万元,其他资本性支出1万元,其他支出6万元,商品和服务支出73万。
本年度收支预算平衡。
附:1、2016年部门基本情况表
2、2016年部门预算收支总表
3、2016年部门预算收入总表
4、2016年部门预算支出总表
5、2016年部门预算支出预算表(按功能科目分)
6、2016年部门预算支出预算表(按经济分类科目分)
7、部门预算政府性基金收支总表
8、2016年“三公”经费支出预算表
9、2016年专项预算表
水利局机关2016年部门基本情况表
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人 员 情 况 | 资 产 情 况 | ||||
项 目 | 单位 | 数 量 | 项 目 | 单位 | 数 量 |
一、编制人数 | 人 | 41 | 一、固定资产账面价值 | 万元 | 584 |
1、行政人数 | 人 | 41 | 二、单位占地面积(不含家属区) | 平方米 | |
2、事业人数 | 人 | 三、办公用房建筑面积 | 平方米 | ||
其中:全额 | 人 | 四、机动车情况 | × | × | |
差额 | 人 | 1、小汽车实有数 | 辆 | 3 | |
自收自支 | 人 | 2、生产生活用车实有数 | 辆 | ||
二、在职人数 | 人 | 37 | 3、其他车辆实有数 | 辆 | |
1、行政、参公人数 | 人 | 34 | 五、 通讯设备情况 | × | × |
其中:代发 | 人 | 34 | 1、电话 | 部 | 50 |
未代发 | 人 | 2、租赁专线 | 条 | 2 | |
2、事业人数 | 人 | 3、其他通讯设备 | 部、套 | 6 | |
其中:代发 | 人 | 六、其他设备情况 | × | ||
未代发 | 人 | 1、空调 | 部 | ||
其中:全额 | 人 | 2、服务器 | 台 | 1 | |
差额 | 人 | 3、电脑 | 台 | 51 | |
自收自支 | 人 | 4、复印机 | 台 | 2 | |
3、工勤人数 | 人 | 3 | 5、打印机 | 台 | 12 |
三、离退人数 | 人 | 26 | 6、速印机 | 台 | 30 |
1、离休人数 | 人 | 1 | 7、传真机 | 台 | 11 |
其中:代发 | 人 | 1 | 8、摄像机 | 部 | 3 |
未代发 | 人 | 9、照相机 | 部 | 6 | |
其中:地厅级 | 人 | 10、办公家俱 | 套 | 68 | |
县处级 | 人 | 1 | 七、房屋出租情况 | × | |
科局级 | 人 | 1、办公用房出租 | 间 | ||
2、退休人数 | 人 | 25 | 2、门面房出租 | 间 | |
其中:代发 | 人 | 25 | 3、设备出租 | 台、套 | |
未代发 | 人 | ||||
四、其它人数 | 人 | 65 | 八、单位人取暖待遇级别情况 | ||
1、编内准聘人数 | 人 | 1、相当地厅级 | |||
2、60年代精减人数 | 人 | 6 | 2、相当县处级 | 19 | |
3、遗属补助人数 | 人 | 4 | 3、科局级及以下 | 44 | |
4、临时人员数 | 人 | ||||
五、在校学生数 | 人 | ||||
六、运动员人数 | 人 | ||||
七、士兵人数 | 人 | ||||
八、福利补助人数 | 人 | 37 | |||
九、伤残人数 | 人 | 1 | |||
十、小学特困生 | 人 | ||||
十一、中学特困生 | 人 | ||||
十二、享受独子费人数 | 人 | 17 |
水利局机关2016年预算收支总表
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单位:万元 |
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收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 项目类别分类 | 2016年预算 |
一、公共预算拨款 | 474.37 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 394.37 | |
二、政府性基金拨款 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 307.68 | ||
三、上级专款收入 | 三、国防支出 | 对个人和家庭补助支出 | 27.78 | ||
四、非税及其他收入 | 四、公共安全支出 | 商品和服务支出 | 58.90 | ||
五、上解收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 80.00 | ||
六、上年结转 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
七、国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 49.69 | 商品和服务支出 | 73.00 | ||
九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、医疗卫生支出 | 转移性支出 | ||||
十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、农林水支出 | 424.67 | 其他资本性支出 | 1.00 | ||
十四、交通运输支出 | 其他支出 | 6.00 | |||
十五、资源勘测电力信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收入总计 | 474.37 | 支出总计 | 474.37 | 支出总计 | 474.37 |
水利局机关2016年预算收入总表
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单位:万元 |
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单位编码 | 部门(单位名称) | 总计 | 财政拨款 | 政府基金收入 | 上级专款收入 | 上解收入 | 非税及其他收入 | 上年结转 | 国有资本经营预算收入 | ||
小计 | 基本收入 | 专项收入 | |||||||||
合计 | 474.37 | 474.37 | 394.37 | 80.00 | |||||||
474.37 | 474.37 | 394.37 | 80.00 | ||||||||
103001 | 安康市水利局机关 | 474.37 | 474.37 | 394.37 | 80.00 |
水利局机关2016年预算支出总表
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单位:万元 |
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单位编码 | 部门(单位名称) | 总计 | 财政拨款 | 政府基金收入 | 上级专款收入 | 上解收入 | 非税及其他收入 | 上年结转 | 国有资本经营预算收入 | ||
小计 | 基本收入 | 专项收入 | |||||||||
合计 | 474.37 | 474.37 | 394.37 | 80.00 | |||||||
474.37 | 474.37 | 394.37 | 80.00 | ||||||||
103001 | 安康市水利局机关 | 474.37 | 474.37 | 394.37 | 80.00 |
水利局机关2016年部门预算一般公共预算支出表(按功能科目分)
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单位:万元 |
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科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 |
合计 | 474.37 | 394.37 | 80.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.69 | 49.69 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 49.69 | 49.69 | |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 49.69 | 49.69 | |
213 | 农林水支出 | 424.67 | 344.67 | 80.00 |
21303 | 水利 | 424.67 | 344.67 | 80.00 |
2130301 | 行政运行(水利) | 344.67 | 344.67 | |
2130308 | 水利前期工作 | 50.00 | 50.00 | |
2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 |
水利局机关2016年部门预算一般公共预算支出表(按经济分类科目分)
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单位:万元 |
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科目编码 | 部门(科目)名称 | 合 计 | 基 本 支 出 | 项目支出 |
合计 | 474.37 | 394.37 | 80.00 | |
301 | 工资福利支出 | 307.68 | 307.68 | |
30101 | 基本工资 | 132.73 | 132.73 | |
30102 | 津贴补贴 | 115.74 | 115.74 | |
30103 | 奖金 | 9.52 | 9.52 | |
30104 | 社会保障缴费 | 49.69 | 49.69 | |
302 | 商品和服务支出 | 131.90 | 58.90 | 73.00 |
30206 | 办公费 | 15.17 | 9.67 | 5.50 |
30207 | 印刷费 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
30210 | 邮电费 | 4.50 | 2.50 | 2.00 |
30211 | 取暖费 | 0.50 | 0.50 | |
30213 | 差旅费 | 29.00 | 4.00 | 25.00 |
30214 | 维修(护)费 | 18.50 | 1.50 | 17.00 |
30215 | 报刊费 | 0.97 | 0.97 | |
30216 | 会议费 | 16.50 | 1.50 | 15.00 |
30217 | 培训费 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
30218 | 公务接待费 | 0.52 | 0.52 | |
30219 | 其他交通费 | 31.33 | 31.33 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.91 | 2.91 | 5.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.78 | 27.78 | |
30305 | 生活补助 | 1.69 | 1.69 | |
30309 | 独生子女费 | 0.10 | 0.10 | |
30314 | 离退休费 | 8.59 | 8.59 | |
30315 | 离休人员特需费 | 0.05 | 0.05 | |
30316 | 离休人员办公费 | 0.04 | 0.04 | |
30317 | 退休人员办公费 | 0.10 | 0.10 | |
30318 | 伤残人员补贴 | 0.39 | 0.39 | |
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 16.83 | 16.83 | |
310 | 其他资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | |
399 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 | |
39999 | 其他支出 | 6.00 | 6.00 |
部门预算政府性基金收支总表
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单位:万元 |
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收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 项目类别分类 | 2016年预算 |
二、政府性基金拨款 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | |||
二、外交支出 | 工资福利支出 | ||||
三、国防支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
四、公共安全支出 | 商品和服务支出 | ||||
五、教育支出 | 二、项目支出 | ||||
六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、医疗卫生支出 | 转移性支出 | ||||
十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、农林水支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、交通运输支出 | 其他支出 | ||||
十五、资源勘测电力信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收入总计 | 支出总计 | 支出总计 |
水利局机关2016年“三公”经费支出预算表
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单位:万元 |
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单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 0.52 | 0.52 | |||||
0.52 | 0.52 |
水利局机关2016年专项预算表
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单位:元 |
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单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 备注信息 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 800,000 | 800,000 | ||||
800,000 | 800,000 | |||||
103001 | 安康市水利局机关 | 水利专项工作经费 | 500,000 | 500,000 | ||
防汛抗旱专项工作经费 | 300,000 | 300,000 |